團縣委2019年部門預算編制說明


 

 

第一部分  團縣委單位概況

一、主要職責

二、機構設置及預算單位構成

第二部分  團縣委2019年度部門預算表

第三部分  團縣委2019年度部門預算情況說明

一、收入支出預算情況

二、預算收支增減變化情況說明

三、機關運行經費執行情況說明

四、政府采購支出情況說明

五、國有資產占有情況說明

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、“三公”經費預算情況說明

八、政府性基金預算收入支出預算情況說明

第四部分  名稱解釋

一、 機關運行經費

二、“三公”經費

 

 

 

第一部分 團縣委單位概況

一、主要職責

(一)行使中共衡陽縣委賦予的領導全縣共青團、青聯、學聯和少先隊工作的職權,對全縣性青年社團組織進行指導和管理。

(二)參與制訂青少年事業發展規劃和青年工作方針、政策。

(三)參與有關青少年事務的法律、法規的制定和實施,協助中共衡陽縣委、縣人民政府處理、協調與青少年利益有關的事務。

(四)調查青年思想動態和青年工作狀況,研究青少年工作理論和青少年思想教育問題,提出相應的對策;開展各種有益的活動,提高青少年政治思要想、科學文化素質;研究青少年違法犯罪問題,協同有關部門開展青少年法制教育和未成年人保護工作。

(五)協助政府有關部門做好中、小學生的教育管理工作,維護學校穩定和社會安定團結。

(六)在全縣經濟建設中,組織和帶領青年發揮生力軍和突擊隊作用。

(七)會同有關部門做好青少年工作和縣內外青少年組織、團體交流工作;做好青年統戰對象的團結教育工作。

(八)承辦中共衡陽縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

 二、機構設置及預算單位構成

(一)機構設置。根據編委核定,我委內設股室2個,分別是辦公室、青少部。定編制人數5名,其中行政編制5人,在職人員4人,無退休人員。

(二)單位預算構成。我委只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有團縣委本級。

 

第二部分  團縣委2019年度部門預算表(詳見附件)

 

第三部分  團縣委2019年度部門預算情況說明

一、收入支出預算情況說明

年初部門預算安排35.7萬元,其中:行政運行安排27.64萬元,機關事業單位基本醫療保險繳費支出4.31萬元,行政單位醫療1.37萬元,住房公積金2.38萬元。

年初部門預算安排35.7萬元,其中人員支出安排28.18萬元,公用經費7.52萬元,項目經費0萬元。

二、預算收支增減變化情況說明

經費撥款較上年預算增加7.82萬元,主要是2019年部門預算人數增加1人所致。

三、機關運行經費執行情況說明

2019年機關運行經費預算7.52萬元,其中:辦公經費0.84萬元,電費1.79萬元,物業管理費1.56萬元,公務接待費0.23萬元,其他交通費用2.88萬元,工會經費0.22萬元。

四、政府采購情況說明

2019年度我委無政府采購預算。

五、國有資產占有情況說明

2019年度我委沒有占有國有資產。

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2019年我委沒有重點項目預算。

七、“三公”經費預算情況說明

2019年“三公”經費預算0.23萬元,其中:公務接待0.23萬元、因公出國(境)費0萬元、公務用車購置和運行費0萬元(公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元)。

2018年沒有做“三公”經費預算。

八、政府性基金預算收入支出預算情況說明

2019年度無政府性基金預算收入支出。

第四部分 名詞解釋

一、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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